Esquema del examen de práctica de servicios relacionados con impuestos del agente fiscal 2022
Esquema de prácticas de servicios relacionados con impuestos (2022)
La fecha límite para la publicación de leyes, reglamentos, reglas y documentos normativos aplicables al examen de esta materia es el 31 de marzo de 2022. Este curso es una disciplina aplicada integral que se enfoca en cultivar la capacidad de los candidatos para utilizar el conocimiento profesional para resolver problemas prácticos y su competencia operativa en el manejo de diversos negocios prácticos. Se requiere que los candidatos comprendan los sistemas y reglas básicos de la industria de las agencias tributarias sobre la base de dominar el Derecho Tributario (I) y el Derecho Tributario (II), así como la contabilidad financiera, estar familiarizados con los procedimientos operativos específicos y las especificaciones de diversos impuestos. negocios relacionados y ser capaz de dominar los aspectos prácticos de la industria de la agencia tributaria. Conocimientos y habilidades básicos.
Capítulo 1 Introducción
1. Descripción general de los servicios profesionales relacionados con impuestos
(1) Familiarizarse con los conceptos y características de los servicios profesionales relacionados con impuestos
(2) Comprender el surgimiento y desarrollo de los servicios profesionales relacionados con impuestos
(3) Dominar el estado y el papel de los servicios profesionales relacionados con impuestos
2. las instituciones de servicios profesionales relacionados con impuestos de mi país y el alcance empresarial
(1) Estar familiarizado con la composición de las instituciones de servicios profesionales relacionados con impuestos en mi país
(2) Comprender el alcance de Servicios profesionales relacionados con impuestos en mi país.
3. El alcance de la supervisión administrativa de los servicios profesionales relacionados con los impuestos en mi país
(1) Conocer el contenido de la gestión de la información.
(2) Comprender el contenido de la evaluación crediticia
(3) Comprender el contenido del anuncio push.
(4) Estar familiarizado con las responsabilidades ilegales.
(5) Conocer las medidas para optimizar los servicios.
IV.Regulaciones sobre contadores fiscales, empresas de contabilidad fiscal y asociaciones industriales
(1) Familiarizarse con las regulaciones pertinentes sobre contadores fiscales
(2) Maestro tributación Regulaciones relevantes sobre agencia
(3) Comprender las regulaciones relevantes de la Asociación de Agentes Fiscales
Capítulo 2 Gestión de la recaudación de impuestos
1.
(1) Comprender el concepto de recaudación y administración tributaria
(2) Comprender las responsabilidades de las agencias tributarias
(3) Comprender los requisitos para profundizar la reforma del sistema de recaudación y administración de impuestos en la nueva era.
En segundo lugar, gestión tributaria
(1) Familiarizado con la gestión del registro tributario (gestión de identificación del contribuyente) (2) Gestión de comprobantes del libro de cuentas maestras.
(3) Familiarizado con la gestión de facturas.
(4) Familiarízate con las declaraciones de impuestos.
(5) Dominar la gestión de riesgos fiscales.
(6) Gestión maestra del crédito fiscal.
(7) Comprender la informatización de la gestión tributaria.
Tres. Recaudación de impuestos (pago) (1) Familiarizado con los métodos de recaudación de impuestos
(2) Familiarizado con los métodos de recaudación de impuestos
Cuarto, inspección fiscal
(1) Maestro tributación Alcance de la inspección
(2) Dominar los procedimientos y métodos de la inspección tributaria
Verbo (abreviatura de verbo) recoge los derechos, obligaciones y responsabilidades legales de ambas partes.
(1) Comprender los derechos, obligaciones y responsabilidades legales de las autoridades tributarias.
(2) Familiarizarse con los derechos, obligaciones y responsabilidades legales de los contribuyentes.
(3) Comprender las relaciones jurídicas y las responsabilidades legales de los servicios profesionales relacionados con impuestos
Capítulo 3 Procedimientos y métodos de los servicios profesionales relacionados con impuestos
1. Servicios profesionales relacionados con impuestos Procedimientos básicos para servicios profesionales
(1) Conocer los procedimientos para la realización de servicios profesionales relacionados con impuestos.
(2) Familiarizarse con la planificación de servicios profesionales relacionados con impuestos.
(3) Conocer los procedimientos de implementación de los servicios profesionales relacionados con impuestos.
(4) Conocer los registros comerciales de servicios profesionales relacionados con impuestos.
(5) Conocer los resultados empresariales de los servicios profesionales relacionados con los impuestos.
2. Descripción general de los métodos de auditoría fiscal
(1) Comprender la relación entre la tecnología de auditoría fiscal y los servicios relacionados con los impuestos.
(2) Dominar los métodos básicos de auditoría fiscal
3. Métodos de auditoría del impuesto sobre bienes y servicios
(1) Dominar los métodos de auditoría fiscal del valor -impuesto agregado
(2) Familiarizarse con los métodos de auditoría fiscal del impuesto al consumo
IV. Métodos de auditoría del impuesto sobre la renta
(1) Dominar los ingresos corporativos. métodos de auditoría fiscal
( 2) Familiarizarse con los métodos de auditoría fiscal del impuesto sobre la renta personal.
V.Métodos de auditoría fiscal para otros impuestos
(1) Dominar los métodos de auditoría para el impuesto al valor agregado de la tierra, el impuesto de timbre y el impuesto sobre escrituras.
(2) Estar familiarizado con los métodos de auditoría del impuesto sobre la propiedad y el impuesto sobre el uso del suelo urbano.
(3) Comprender los métodos de auditoría del impuesto a los recursos y del impuesto a la protección del medio ambiente.
6. Métodos de auditoría de la Seguridad Social
Estar familiarizado con los puntos clave de la auditoría del seguro de pensión básico, el seguro médico básico, el seguro de maternidad, el seguro de accidentes laborales y el pago del seguro de desempleo.
Capítulo 4 Contabilidad fiscal
1. Descripción general de la contabilidad relacionada con los impuestos
(1) Comprender las diferencias generales entre la ley contable y la ley tributaria
(2) Estar familiarizado con los objetos y tareas contables.
(3) Dominar las materias básicas de la contabilidad fiscal.
2. Contabilidad del impuesto sobre bienes y servicios
(1) Contabilidad maestra del impuesto al valor agregado
(2) Contabilidad maestra del impuesto al consumo.
Tres. Contabilidad del Impuesto sobre la Renta
(1) Comprensión de la contabilidad del impuesto sobre la renta empresarial
(2) Familiarizado con la contabilidad del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
4. Contabilidad de otros impuestos
(1) Comprender la configuración de los temas contables
(2) Dominar la contabilidad de otros impuestos.
Verbo (abreviatura de verbo) ajuste de cuentas relacionadas con impuestos
(1) Familiarizado con los tipos de ajustes contables relacionados con impuestos
(2) Maestro Ajustes contables relacionados con impuestos Métodos básicos
Capítulo 5 Servicios de la Agencia Tributaria
I. Agencia de Declaración de Impuestos de Bienes y Servicios
(1) Declaración de Impuestos de la Agencia Maestra de IVA< /p >
(2) Familiarizarse con el agente de declaración del impuesto al consumo
2 Agente de declaración del impuesto sobre la renta
(1) Dominar el agente de declaración del impuesto sobre la renta empresarial
(2) Estar familiarizado con el agente declarante del impuesto sobre la renta individual.
En tercer lugar, otros agentes de declaración de impuestos
(1) Dominar la declaración de agencia del impuesto al valor agregado de la tierra, el impuesto de timbre y el impuesto sobre escrituras
(2) Familiarizado con el impuesto a la propiedad, agente de presentación de impuestos sobre el uso de suelo urbano.
(3) Comprender los agentes declarantes del impuesto a los recursos y del impuesto a la protección del medio ambiente.
Capítulo 6 Servicios de autenticación y revisión de impuestos relacionados con los impuestos
1 Descripción general de los servicios de autenticación forense relacionados con los impuestos
Domine los principios, procedimientos y procedimientos relevantes de Método comercial de autenticación relacionado con impuestos.
2. Servicios de aseguramiento del Impuesto sobre Sociedades
(1) Comprender los asuntos de interés en los servicios de liquidación final y aseguramiento de pago del Impuesto sobre Sociedades.
(2) Estar familiarizado con los métodos de verificación y los requisitos de evidencia de verificación para la liquidación final del impuesto sobre la renta de las empresas.
3. Gastos de investigación y desarrollo más deducción de honorarios de servicios forenses
(1) Comprender el contenido de los gastos de investigación y desarrollo más deducción de servicios forenses.
(2) Se realizarán deducciones adicionales por los gastos de I+D incurridos por aquellos que estén familiarizados con los métodos de recopilación de pruebas y los requisitos de recopilación de pruebas.
Cuatro. Servicios de recopilación de pruebas para la deducción antes de impuestos de pérdidas de activos
(1) Comprender el contenido de los asuntos de interés en el negocio de verificación de pérdidas de activos.
(2) Estar familiarizado con los métodos de cancelación de pérdidas de activos y los requisitos para la verificación de evidencia.
5. Servicios de certificación de marcas especiales de empresas de alta tecnología
(1) Dominar el contenido de la certificación especial de empresas de alta tecnología.
(2) Familiarizarse con los requisitos y la evidencia de certificación para los servicios de certificación empresarial de alta tecnología.
6. Servicios de liquidación y certificación del impuesto sobre el valor añadido de la tierra
(1) Comprender el contenido de los servicios de certificación y liquidación del impuesto sobre el valor añadido de la tierra.
(2) Familiarizarse con los métodos de verificación de liquidación del impuesto sobre el valor agregado de la tierra y los requisitos de evidencia de verificación.
7. Servicios de Tasación Forense Fiscal
(1) Conocer el alcance, compromisos comerciales y situación real del negocio de tasación forense fiscal.
Procedimientos, métodos y requisitos de implementación
(2) Conocer la normativa pertinente sobre dictámenes, registros comerciales y tasadores que comparecen ante el tribunal a declarar.
8. Servicios de revisión fiscal
(1) Comprender el alcance empresarial y los objetivos de la revisión fiscal.
(2) Estar familiarizado con la realización y encomienda del negocio de revisión fiscal, la planificación e implementación del negocio,
los procedimientos, métodos y requisitos relacionados con los registros y el desempeño del negocio
Capítulo 7 Servicios de consultoría fiscal
1. Servicios de consultoría fiscal general
(1) Comprender el contenido y los métodos de la consultoría fiscal general
(2) Comprender la tributación general Pasos de implementación para consulta.
(3) Conocer el análisis de casos de consultoría fiscal general.
En segundo lugar, servicios profesionales de consultoría fiscal
(1) Comprender los servicios profesionales de consultoría fiscal y sus características
(2) Familiarizarse con el contenido y las características de los servicios profesionales de consultoría fiscal. Método de servicios de consultoría fiscal.
(3) Comprender los pasos de implementación (proceso básico) de los servicios profesionales de consultoría fiscal (4) Familiarizarse con el análisis de casos de servicios profesionales de consultoría fiscal.
En tercer lugar, servicios de planificación fiscal
(1) Comprender la planificación fiscal y sus características
(2) Familiarizarse con el contenido del servicio y los métodos básicos de planificación fiscal .
(3) Comprender los pasos de implementación de la planificación fiscal (procedimientos básicos) (4) Familiarizarse con el análisis de casos de planificación fiscal.
Capítulo 8 Otras disposiciones de servicios de la agencia tributaria
1. Contenido de los servicios de la agencia de facturas
(1) Familiarizarse con el contenido de los servicios de la agencia relacionados con las facturas.
(2) Familiarizarse con el proceso de implementación del negocio básico de agencia relacionado con facturas.
(3) Captar los puntos clave del negocio de agencia.
Dos. Disposiciones sobre los servicios de las agencias de presentación de información relacionada con los impuestos
(1) Familiarizarse con el contenido de los servicios de las agencias de presentación de información relacionada con los impuestos.
(2) Estar familiarizado con los procedimientos básicos de implementación comercial para asuntos de declaración de información relacionada con impuestos.
(3) Captar los puntos clave del negocio de agencia.
Tres. Disposiciones sobre servicios de agencia tributaria preferencial
(1) Familiarizarse con el contenido de los servicios de agencia tributaria preferencial
(2) Familiarizarse con los procedimientos de implementación de los servicios básicos de agencia tributaria preferencial.
(3) Captar los puntos clave del negocio de agencia.
IV. Disposiciones para la solicitud de certificados de servicios de agencia
(1) Conocer el contenido de los servicios de agencia.
(2) Estar familiarizado con los procedimientos de implementación para el manejo de los negocios básicos de la institución.
(3) Captar los puntos clave del negocio de agencia.
Verbo (abreviatura de verbo) Disposiciones sobre servicios de contabilidad de agencia
(1) Comprender el contenido de los servicios de contabilidad de agencia
(2) Comprender el contenido de agencia servicios de contabilidad Requisitos básicos del negocio.
(3) Dominar las especificaciones operativas y los asuntos clave de interés para el negocio de la agencia.
6. Agente de declaración del seguro social
(1) Estar familiarizado con el seguro de pensión básico, el seguro médico básico, el seguro de maternidad y el seguro de accidentes laborales.
Reglas de pago del seguro y del seguro de desempleo
(2) Familiarizarse con los procedimientos y las preocupaciones clave de los agentes informantes del seguro social.
Siete. Disposiciones sobre servicios de agencia para otras materias tributarias
(1) Conocer el contenido y requisitos de los servicios de agencia de liquidación y cancelación de impuestos.
(2) Conocer el contenido y requisitos de los servicios de la agencia tributaria internacional.
(3) Conoce otros servicios de la agencia.
Capítulo 9 Otros servicios profesionales relacionados con la tributación
1. Agencias de revisión administrativa tributaria
Estar familiarizados con las disposiciones pertinentes de la revisión administrativa tributaria
( 2) Conocer las premisas básicas y especificaciones operativas de la reconsideración administrativa tributaria.
2. Agencia de lo contencioso administrativo tributario
(1) Comprender las disposiciones pertinentes de lo contencioso administrativo tributario
(2) Comprender las premisas básicas y especificaciones operativas del impuesto litigio administrativo.
3. Servicios de formación fiscal y gestión de información fiscal
(1) Comprensión de los servicios de formación relacionados con los impuestos
(2) Comprensión de los servicios de gestión de información fiscal
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