Red de Respuestas Legales - Conocimientos legales - No se puede obtener el número de serie de facturación.

No se puede obtener el número de serie de facturación.

El interrogador preguntó: "¿Es la razón por la cual no se obtuvo el número de serie de facturación?" Falla del sistema, restricciones de permisos, errores de entrada de datos, etc.

1. Fallo del sistema: No se puede obtener el número de serie de facturación debido a un fallo del sistema o mantenimiento. Este es un problema temporal que puedes intentar resolver más tarde.

2. Restricciones de permisos: La obtención del número de serie de la factura requiere permisos específicos o autenticación. Sin suficiente autorización o autenticación, el sistema se negará a proporcionar el número de serie. Asegúrese de tener los permisos o la autenticación correctos.

3. Error de ingreso de datos: Al obtener el número de serie de la factura, debe proporcionar cierta información necesaria, como número de pedido, tipo de factura, etc. La información proporcionada es incorrecta o está incompleta y el sistema no puede identificar ni proporcionar correctamente el número de serie. Verifique nuevamente que la información ingresada sea precisa.

上篇: Consultar el sistema de gestión de proveedoresCarta a proveedores\x0d\Confirmación de contrato y producto único\ x0d\ ●El Departamento de Negociación ×××× es responsable de la compra de bienes e identificación de proveedores en nombre de la empresa. . El único departamento \ . \x0d\☆Copias de licencia comercial, certificado de código de organización y certificado de registro fiscal. \x0d\☆Copia de la licencia de producción/certificado de agencia. \x0d\☆Certificado de inspección de calidad/certificado de cuarentena sanitaria/licencia de ventas de Beijing (productos extranjeros)/certificado de inspección de productos básicos (productos importados). \x0d\●×× El contrato de proveedor de la sede del Supermercado es válido para todas las tiendas del Supermercado ××. Los proveedores, los supermercados y sus tiendas deben cumplir. \x0d\●Después de que ambas partes confirmen el contrato, el departamento de negociación ingresará la información básica del proveedor y los resultados de la negociación de los términos del contrato en la computadora y la enviará a la tienda, y le dará al proveedor un "proveedor" único. código" en el supermercado ×× (mismo proveedor Cuando suministre artículos de diferentes departamentos en el supermercado XX, solo agregue el número de departamento antes del "número de proveedor" para indicar la diferencia). \ x0d \ ●××× "Lista de artículos de compra y venta" es un anexo importante al contrato. Es la base para que XX Supermarket compre artículos específicos de proveedores y también es una descripción completa de la información básica de cada artículo. . \x0d\●La lista de artículos a comprar y vender debe estar firmada y confirmada por ambas partes. Después de la confirmación, el departamento de negociación ingresará la información básica del artículo en la computadora y la enviará a la tienda, y le dará a cada proveedor un "código de artículo" único para cada artículo en el supermercado. \x0d\●Si la información básica del proveedor y la información básica de los productos individuales que suministra cambia (ajuste de producto único o empaque/especificación/precio, etc.), los negociadores deben ser notificados por escrito con un mes de anticipación para que la lista de productos individuales comprados y vendidos puede revisarse oportunamente. Cambiar la información básica de proveedores y artículos registrados en el sistema informático. Esto puede garantizar el buen progreso de los pedidos, inspecciones, conciliaciones y liquidaciones, y mejorar la precisión y eficiencia de los datos de ambas partes. \x0d\●Después de confirmar el contrato, ambas partes no se comprometen a comprar, y la compra de bienes debe realizarse a través de un pedido en la tienda. Si tiene alguna pregunta sobre el contrato o la lista de artículos de compra y venta, comuníquese con su negociador. \x0d\●Los proveedores deben comunicarse con sus negociadores para resolver todos los problemas relacionados con la mercancía y las promociones de la misma. \x0d\●El Departamento de Negociación realiza jornadas de recepción de negociaciones con proveedores todos los lunes, martes, jueves y viernes. Para una mayor eficiencia, programe una cita con un negociador. \x0d\●Para ahorrar tiempo en el viaje de ida y vuelta, notifique a los negociadores por fax tanto como sea posible sobre los cambios en la información básica sobre los proveedores y sus productos individuales y las confirmaciones de promociones. \x0d\Acerca de pedidos/entrega/recibo\x0d\●El departamento comercial de la tienda emitirá pedidos a los proveedores en función de las ventas en la tienda y las condiciones del inventario según la información básica del proveedor y los productos individuales del departamento de negociación (los pedidos deben imprimirse en un ordenador y escrito a mano El pedido no es válido). \x0d\●Los pedidos deben enviarse a los proveedores por fax (los proveedores que no utilizan fax pueden rechazar el envío e informar al departamento de auditoría de la empresa). \x0d\●Después de recibir el pedido, el proveedor debe preparar rápidamente los productos de acuerdo con el pedido y entregarlos al grupo receptor de la tienda que realizó el pedido en el momento requerido. \x0d\●Los proveedores deben entregar los productos de acuerdo con el pedido. Si los productos no cumplen con el pedido, el departamento de recepción se negará a aceptarlos. Si los productos tienen problemas de calidad, se negarán a aceptarlos. No se puede repetir el mismo error. \x0d\●El fax del pedido no está claro o la cantidad del pedido no está clara, comuníquese con el personal designado de la tienda para confirmarlo. Si hay una escasez temporal o un producto agotado, infórmelo al supervisor o gerente comercial de la tienda de manera oportuna para negociar una solución. Para artículos que están agotados durante mucho tiempo (más de 15 días) o el proveedor ha detenido la producción y el suministro, informe al negociador con una semana de anticipación para que la negociación pueda finalizar a tiempo en el sistema informático y el La tienda ya no realizará pedidos. \x0d\●Después de recibir la mercancía, el proveedor debe firmar el formulario de pedido/inspección para su confirmación. Confirme el precio, la cantidad y el monto del reembolso y luego firme el formulario de devolución. Y registre el pedido/orden de inspección y los números de pedido de devolución. \x0d\Acerca de la conciliación y el pago\x0d\●El contador del departamento de finanzas del centro comercial es responsable de la conciliación con los proveedores. \x0d\●La conciliación comienza 15 días antes de la fecha de liquidación. El horario de conciliación es de 9:30 am a 12:00 am todos los lunes a viernes. \x0d\●Para ahorrar tiempo, solicite al proveedor que informe los montos al contador por fax durante la conciliación. A más tardar el tercer día después de confirmar que el contable ha recibido el fax, el contable deberá llamar al proveedor para responder si los importes son consistentes. En caso contrario, ambas partes deberán concertar una cita para una inspección detallada. 下篇: El reclamo de la mujer secuestrada al traficante fue rechazado.